第1部分 审计理论与方法

内部审计的目标

下列有关审计目标的表

审计管理的含义、特征和主客体

针对审计管理,以下说 针对审计管理,以下说

审计管理的内容

下列关于审计管理的表

计算机审计的基本过程

计算机审计技术及其影响

下列关于计算机技术对

信息技术对内部控制的影响

审计标准的分类

审计标准的选用原则

下列有关审计人员选择

社会审计准则

我国社会审计人员参加

国家审计的职能、地位和作用

下列有关我国国家审计 下列国家审计的作用的

内部审计的职能、地位和作用

内部审计的作用表现为

社会审计的职能、地位和作用

注册会计师接受委托实 下列有关社会审计的表

内部审计的审计程序

实务二-单16 家审计、内部审计和社

内部审计人员的法律责任

审计计划的种类

审计计划管理的内容

国家审计报告的撰写要求

审计决定书的运用及处理、处罚

下列各项中,不属于国 被审计单位对审计机关

审计结果的公布

审计证据的决策

审计质量管理的意义

审计质量管理的方法

社会审计人员的法律责任

社会审计人员需要对(

内部审计报告的基本要素和主要内容

下列有关内部审计的报 根据已查明的事实, 20世纪40年代,西

内部审计报告的编制、复核与报送

内部审计人员的职业道德

下列各项中,符合内部

社会审计人员的职业道德

中国注册会计师执业准

审计工作底稿的分类

审计工作底稿的要素和编制要求

关于审计工作底稿的编 以下属于审计工作底稿

内部控制审计的范围

下列属于内部控制测试

内部控制存在的缺陷

内部控制审计报告

变量抽样法的基本原理

以下针对变量抽样法,

变量抽样法的基本步骤

审计人员从总体规模为

社会审计的报告的含义

审计机关的审计档案及审计档案工作

下列有关审计机关审计

审计文件材料的归档、保管和利用

第2部分 企业财务审计

投资和融资的业务流程

下列选项中,属于投资

投资和融资业务的内部控制

在以下关于投资业务内 企业投资活动的内部控

投资和融资业务的主要风险

货币资金的业务流程

下列各项关于现金监盘

货币资金业务中的主要风险

当出现下列情况时,可

生产与存货循环的业务流程

生产与存货循环的主要风险

在生产与存货循环的审

采购与付款循环的业务流程

在采购与付款业务循环 下列各项中,属于采购

采购与付款循环的主要风险

在采购与付款循环中, 在采购与付款循环的审

销售与收款循环的业务流程

为了审查应收账款可能 销售与收款业务循环所

销售与收款循环的主要风险

常见的收入虚增风险有 以下情况可能表明被审

现金流量表审计的内容与方法

将本期现金流量表某项

附注的审计内容

在审查企业对境外经营

资本投入审计目标和审计方法

模考卷一单选20 资本投入的审计目标中

债务融资审计目标和审计方法

下列各项中,属于对应 以下关于应付债券的内

盈余公积审计目标和审计方法

投资审计目标和审计方法

在长期股权投资采用权
历年真题
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