单选题

审计人员对赊销内部控

A

审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额

B

核对应收账款总账和明细账是否相符

C

询问生产部门经理赊销控制是否有效

D

审查坏账准备的计提和冲销是否合理

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答案
正确答案:A
解析

【解析】BD是实质性程序,C生产部门经理无法对赊销控制。


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