单选题

审计人员对赊销内部控

A

核对应收账款总账和明细账是否相符

B

询问生产部门经理赊销控制是否有效

C

审查坏账准备的计提和冲销是否合理

D

审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额

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答案
正确答案:D
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