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单选题
1.下列有关审计机关审计档案管理的表述中,正确的是:
A.删除审计项目组在项目最终完成时的合并立卷
B.审计文件材料归档工作实行审计组组长负责制
C.同一审计组当年完成的同类型的审计项目可合并立卷
D.审计复议案件的资料应并入审计项目档案中统一管理
『正确答案』B
『答案解析』选项A,不能随意删除审计文件。选项C,审计文件材料按审计项目立卷,不同审计项目不得合并立卷。选项D,审计复议案件的文件材料由复议机构逐案单独立卷归档。
2.销售与收款业务循环中,用来表示由于销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是:
A.销货合同
B.销货单
C.贷项通知单
D.客户订货单
『正确答案』C
『答案解析』销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是贷项通知单。
3.根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是:
A.出纳员
B.销售部门主管
C.仓库保管人员
D.应收账款会计
『正确答案』B
『答案解析』批准销售退回与折让业务和记账业务相互独立----防止收到的货款被贪污。
4.下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是:
A.批准坏账与记账相互独立
B.开具发票与记账相互独立
C.收取货款与记账相互独立
D.批准销售退回与记账相互独立
『正确答案』B
『答案解析』开具发票与记账可以是同一人,其相互独立不能防止贪污货款。
5.根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是:
A.信用调查人员
B.出纳人员
C.应收账款记账人员
D.销售人员
『正确答案』A
『答案解析』由出纳、销售及应收账款记录以外的人员按月向客户寄发对账单,督促客户履行合约。
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