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单选题
1.对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是()
A.财政审计
B.财务审计
C.财经法纪审计
D.效益审计
[答案]D
[解析]效益审计是对被审计单位(或审计项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型。
2.下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。
A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B.内部控制测评不能代替实质性测试
C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
[答案]D
[解析]审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。
3.注册会计师对直接材料计价进行检查时,审查材料计价方法合理性和前后期材料计价方法一贯性的方法是:
A、比较本期和上期材料成本差异率
B、抽取本期与上期“材料明细账”进行复算
C、将“材料明细账”中某种材料的期末结存单价同该材料的耗用单价相比较
D、比较本期材料期末结存成本与购入成本
【正确答案】B
【答案解析】在调查、询问所用计价方法的基础上,抽取本期与上期“材料明细账”进行复算,证实计价方法的一贯性。
4.下列关于直接材料费的审查,表述不正确的是:
A、对直接材料耗用量的审查,通常是以审查材料用途的方式进行的
B、直接材料费分配正确性的审查,是通过检查、重新操作等方法进行的
C、直接材料费用分配的依据是“材料费用分配表”
D、直接材料费分配方法审查的核心是分配方法的合理性
【正确答案】B
【答案解析】直接材料费分配正确性的审查,是通过检查、重新计算等方法进行的。
5.为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是:
A、资产负债表日后任意一天
B、资产负债表日当天
C、整个审计期间
D、资产负债表日前后数天
【正确答案】D
【答案解析】本题考查核实货币资金收支的截止期知识点。审查银行存款资产负债表日前后数天,可以测试银行存款截止期的正确性。
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