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2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的作用

环球网校·2017-08-15 13:33:26浏览135 收藏54
摘要   【摘要】环球网校编辑为考生发布2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的作用的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实

  【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的作用”的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的作用的具体内容如下:

  2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总

  知识点八、内部控制测评的作用

  内部控制测评在审计中的重要作用主要表现在以下几个方面:

  1.评价被审计单位内部控制的健全性和有效性,据以确定会计和其他经济信息的可依赖性。

  2.评估控制风险水平,据以确定对实质性审查的性质、范围、时间和重点的影响,为制定和修改审计方案提供科学依据。

  3.减少审计工作量,节约审计成本,保证审计质量。

  4.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议,帮助其提高经济效益。

  编辑推荐:

  2017年审计师考试报名入口

  2017年审计师考试时间:10月22日

  历年考试真题|审计师频道|交流论坛


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  知识点八、内部控制测评的作用

  内部控制测评在审计中的重要作用主要表现在以下几个方面:

  1.评价被审计单位内部控制的健全性和有效性,据以确定会计和其他经济信息的可依赖性。

  2.评估控制风险水平,据以确定对实质性审查的性质、范围、时间和重点的影响,为制定和修改审计方案提供科学依据。

  3.减少审计工作量,节约审计成本,保证审计质量。

  4.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议,帮助其提高经济效益。

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