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2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督

环球网校·2017-08-15 13:33:14浏览94 收藏28
摘要   【摘要】环球网校编辑为考生发布2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实务重点

  【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督”的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督的具体内容如下:

  2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总

  知识点七、对控制的监督

  对控制的监督是指由被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。它包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。

  对控制的监督分为:日常监督和专项监督。

  编辑推荐:

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  2017年审计师考试时间:10月22日

  历年考试真题|审计师频道|交流论坛


  【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督”的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督的具体内容如下:

  知识点七、对控制的监督

  对控制的监督是指由被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。它包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。

  对控制的监督分为:日常监督和专项监督。

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