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2017年审计师《理论与实务》货币资金内部控制测试

环球网校·2016-11-01 13:36:16浏览41 收藏20
摘要   【摘要】环球网校编辑为考生整理2017年审计师《理论与实务》货币资金内部控制测试的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。2017年审计师《理论与实务》货币

  【摘要】环球网校编辑为考生整理“2017年审计师《理论与实务》货币资金内部控制测试”的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。2017年审计师《理论与实务》货币资金内部控制测试的具体内容如下:

   货币资金内部控制测试与审计目标

  一、货币资金内部控制测试

  二、审计目标

  1.证实货币资金余额的真实性和所有权

  2.证实货币资金余额的完整性

  3.证实货币资金收付业务的合法性

  4.证实外币计价的正确性

  5.证实货币资金正确性

  第三节 现金和银行存款审计

  一、运用分析性复核方法

  二.库存现金监盘

  (1)组织安排库存现金监盘工作

  (2)监盘库存现金

  (3)填制“库存现金监盘表”

  (4)进行核对

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  2016年审计师考试成绩查询

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  历年考试真题|审计师频道|交流论坛


  【摘要】环球网校编辑为考生整理“2017年审计师《理论与实务》货币资金内部控制测试”的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。2017年审计师《理论与实务》货币资金内部控制测试的具体内容如下:

  【2008年试题】

  关于库存现金的监盘。下列说法正确的有:

  A.将所有的库存现金同时全面清点

  B.提前通知出纳人员做好准备

  C.盘点时间一般安排在营业前或营业终了后

  D.盘点时应由审计人员亲自清点

  E.“库存现金盘点表”应由出纳员、会计主管人员和审计人员签字后作为工作底稿

  【答案】ACE

  【解析】对库存现金监盘应采取突击式检查;出纳员填制“现金出纳报告书”后,应在会计主管人员和审计人员在场的情况下清点现金,并作出记录。会计主管人员和审计人员在旁观察监督.必要时,进行复查。

  【2007年试题】

  审计人员参加现金盘点后。应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是:

  A.会计员和出纳员

  B.出纳员和会计主管

  C.会计主管和总经理

  D.出纳员和总经理

  【答案】B

  【解析】出纳员清点库存现金以后,应由其填制“库存现金监盘表”,该表由出纳员、会计主管、审计人员共同签字,作为审计工作底稿。

  【2007年试题】

  下列各项中,符合现金监盘要求的有:

  A .被审计单位会计主管回避

  B .监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账

  C .不同存放地点的现金同时进行监盘

  D .监盘时间安排在当日现金收付业务进行过程中

  E .审计人员帮助出纳员进行现金清点

  【答案】BC

  【解析】不要求被审计单位会计主管回避;对库存现金监盘应采取突击式检查;出纳员清点库存现金以后,应由其填制“库存现金监盘表”,该表由出纳员、会计主管、审计人员共同签字,作为审计工作底稿。

  【2008年试题】

  审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:

  A.采取突击式监盘

  B. 尽量安排在营业开始前或营业结束后

  C. 事先通知出纳员做好准备,以节约盘点时间

  D. 在被审计单位有关领导或主管会计在场情况下,由出纳员清点

  E. “库存现金盘点表”由出纳员、会计主管、审计人员共同签字

  【答案】ABDE

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