导航
短信预约 初中级审计师考试动态提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质

环球网校·2016-11-01 13:45:45浏览45 收藏18
摘要   【摘要】环球网校编辑为考生整理2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。2017年审计师《理论与实务》本业务循

  【摘要】环球网校编辑为考生整理“2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质”的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质的具体内容如下:

  2017年审计师《理论与实务》知识点汇总

   本业务循环的性质

  一、业务循环综述

  货币资金业务循环主要有处理单据、受理结算凭证、办理结算、收付款项和账务处理等。

  二、业务循环中的主要文件

  货币资金业务循环主要凭证和记录有:收款与付款凭证、现金盘点表、银行对账单、银行存款余额调节表、现金日记账、银行存款日记账、现金总账、银行存款总账及其他有关账户等。

  三、业务循环中的内部控制

  编辑推荐:

  2016年审计师考试成绩查询

  2017年审计师考试时间预计

  历年考试真题|审计师频道|交流论坛


  【摘要】环球网校编辑为考生整理“2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质”的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质的具体内容如下:

  【2005年试题】

  被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:

  A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记

  B.报销单据的填制和审核分离

  C.支票与印章由不同人保管

  D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

  【答案】A

  【解析】现金、银行存款日记账和总账应分人登记。

  【2007年试题】

  下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:

  A.定期核对检查

  B.严格职责分工

  C. 控制坐支规模

  D.严格财产实物控制

  E.严格授权批准

  【答案】ABDE

  编辑推荐:

  2016年审计师考试成绩查询

  2017年审计师考试时间预计

  历年考试真题|审计师频道|交流论坛

  环球网校友情提示:阅读完2017年审计师《理论与实务》本业务循环的性质这篇文章,为了解决您在学习过程中的各种疑问,您可以登陆环球网校审计师频道或环球网校审计师论坛与广大朋友一起交流学习,共求进步!

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved