下列各项中,属于货币
抽取付款凭证审查有无审批签字
检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
观察支票与印章的保管是否分离
分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
监督盘点库存现金
货币资金内部控制测评:1.调查了解货币资金内部控制;2.抽查收款凭证;3.抽验付款凭证;4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;6.查阅制度——职责分工;7.检查货币资金收付凭证的管理情况;8.评价货币资金业务内部控制。
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