单选题
第二节 采购与付款循环内部控制测试

审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据,询问被审计单位有关人员,均未能有效证实其真实性,审计人员应进一步采取的措施是( )。

A

函证债权人

B

核对总账和明细账

C

作出账实不符结论

D

要求在报表附注中予以说明

查看答案
答案
正确答案:A
解析

【解析】应当首先选择函证,并对函证结果进行评价。


历年真题
资料下载

注册回到顶部

版权所有©环球网校All Rights Reserved