下列各项中,不属于内
对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
对本单位及其所属单位预算内资金的管理和使用情况进行审计,不包括预算外资金
对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
B:内部审计机构的职责范围应涵盖对本单位及其所属单位预算内资金和预算外资金的管理和使用情况进行审计,而不是将预算外资金排除在外。无论是预算内还是预算外资金,都涉及单位资金的收支、管理等重要方面,内部审计需要全面监督其合规性、合理性等情况,所以该选项中只审计预算内资金,不包括预算外资金的说法是错误的,该选项属于不属于内部审计机构应当履行的职责的情况