下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有( )(2022)
观察采购与验收职责是否分离
核对请购单和订购单是否一致
检查采购合同是否经授权人员批准
核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致
对应付账款期末余额进行分析性复核
选项 E:属于分析复核属于实质性的程序。
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