下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )(2022)
内部控制测评只能查证内部控制的功能和可靠性
审计人员应对所有被审计单位实施内部控制测评
通过内部控制测评的结果可以确定实质性审查的性质、重点和范围
初步评估控制风险为较低水平时,审计人员应执行更大范围的内部控制测评
如果认为被审计单位内部控制值得依赖,审计人员应将控制风险评估为高水平
审计人员不需要对所有被审计单位实施内部控制测评,选项 B 错误;如果认为被审计单位内部控制值得依赖,就应该进行内部控制测试,选项 E 错误。本题选择选项 ACD。