下列各项中,不属于内
对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
对本单位及其所属单位预算内资金的管理和使用情况进行审计,不包括预算外资金
对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
B:内部审计机构的职责包括对本单位及其所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。
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