审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
检查验收单连续编号的完整性
检查批准采购标记
查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
检查注销凭证的标记
检查入库单连续编号的完整性
选项A和E主要与采购交易完整性目标相联系。
登录 | 注册 | 回到顶部
版权所有©环球网校All Rights Reserved