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内部控制作用有五个:
(一)保护财产物资的完全完整和有效使用
(二)保证会计及其他信息资料的真实可靠
(三)促进工作效率的提高和经营目标的实现
(四)促进国家各项政策、法规的贯彻落实
(五)为通过内部控制测评方法控制审计风险、提高审计效率提供了必要的条件
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