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印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》通知

|0·2013-02-13 18:16:43浏览0 收藏0
摘要 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会

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各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。

  联系人:中注协专业标准部 陈龙伟

  电 话:010-88250206

  传 真:010-88250066

  电子邮件:standards@cicpa.org.cn

  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039


二○一一年八月二十三日

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