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第二节货币资金内部控制测试与审计目标
一、货币资金内部控制测试
1.调查了解货币资金业务内部控制
2.抽查收款凭证
3.抽验付款凭证
4.抽查一定期间现金、银行存款日记账
5.抽查银行存款调节表、抽查库存现金盘点表
6.查阅制度
7.检查货币资金收付凭证的管理情况
8.评价货币资金循环内部控制
二、审计目标
1.证实货币资金余额的真实性和所有权
2.证实货币资金余额的完整性
3.证实货币资金收付业务的合法性
4.证实外币计价的正确性
5.证实货币资金正确性
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