多选题
第四节 风险管理体系

甲公司是一家非上市大型企业。为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有(    )。

A

在董事会下设立审计委员会

B

审计委员会的主要活动之一是核查对外报告合规的情况

C

确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

D

审计委员会应每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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答案
正确答案:A,B,C
解析

本题考查的是审计委员会的内容。审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,而不是每两年,选项D错误。

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