题海战术"三步"曲
Step1 题文答案
- 知识点:第四节 了解被审计单位的内部控制
- 【题文】
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- 对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中可能考虑直接利用的有( )。
- A.该控制不是复杂的人工控制,而是自动化控制
- B.该控制在最近两年已经被测试过
- C.该控制自上期测试后没有发生变化
- D.该控制属于旨在减轻特别风险的控制
- 【答案】
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A,B,C
针对旨在减轻特别风险的控制,本期审计时应当进行测试(选项D错误)。在确定是否需要在本期测试某项控制以获得控制运行有效性的审计证据时,注册会计师主要考虑以下五个方面的因素:(1)该控制是否针对特别风险;(2)该控制在最近两年是否被测试过;(3)该控制在本年是否发生变化;(4)显示需要测试的因素,如复杂的人工控制;(5)是否需要满足每年测试一部分控制的要求而测试。
Step2 知识点梳理
- 本题考查对知识点"第四节 了解被审计单位的内部控制"的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。