题海战术"三步"曲
Step1 题文答案
- 知识点:第四节 了解被审计单位的内部控制
- 【题文】
-
- 在测试内部控制的运行有效性时,.注册会计师应当获取的审计证据有( )。
- A.控制在所审计期间相关时点是如何运行的
- B.控制是否得到一贯执行
- C.控制由谁执行
- D.控制以何种方式执行
- 【答案】
-
A,B,C,D
注册会计师应当从下列方面获取关于控制运行是否有效的审计证据:(1)控制在所审计期间的相关时点是如何运行的(选项A);(2)控制是否得到一贯执行(选项B);(3)控制由谁或以何种方式执行(选项C、D)。
Step2 知识点梳理
- 本题考查对知识点"第四节 了解被审计单位的内部控制"的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。