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2013年注会考试《公司战略与风险管理》真题演练:审计委员会与内部审计

|0·2013-10-16 14:23:17浏览0 收藏0
摘要 2013年注会考试《公司战略与风险管理》真题演练:审计委员会与内部审计

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  环球网校提示你现在距离考试还有两天时间,为了方便各位考生对于试题的熟悉程度,环球网校小编整理注册会计师考试考前真题演练,希望通过平时的练习,巩固知识点,环球网校祝考生顺利通过本次考试。

  多项选择题

  1、某公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。

  A、专业应尽义务

  B、组织中的地位

  C、职责划分

  D、职能范围

  【正确答案】ABD

  【答案解析】本题考核审计委员会与内部审计。审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作。它将在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。

 

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