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2022年初级审计师《审计理论与实务》多选习题:内部控制
多选题
1、下列关于内部控制的表述中,正确的有:
A、有效的内部控制可以杜绝串通舞弊等不法行为
B、有效的内部控制可以保证会计及其他信息资料的真实可靠
C、有效的内部控制可以促进工作效率的提高和经营目标的实现
D、有效的内部控制可以促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实
E、有效的内部控制可以保护物资的安全完整和有效使用
【正确答案】BCDE
【答案解析】由于内部控制的固有局限性,内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效,所以无法完全杜绝舞弊的发生。
2、下列选项中,属于按照控制的时间进行分类的有:
A、事前控制
B、事中控制
C、事后控制
D、预防式控制
E、察觉式控制
【正确答案】ABC
【答案解析】按控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制;按控制的时间,可以分为事前控制、事中控制和事后控制。
3、下列关于信息技术对内部控制的影响的表述中,正确的有:
A、一些手工控制条件下的控制风险会因为自动控制不容易绕过而得到降低
B、信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度
C、自动控制可以完全取代人工控制
D、信息技术只会改进被审计单位的内部控制,不会带来风险
E、信息技术提高了信息的及时性、准确性
【正确答案】ABE
【答案解析】信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度,自动控制还不能完全取代人工控制,选项C错误。信息技术在改进被审计单位的内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,选项D错误。
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