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2021年初级审计师《审计理论与实务》练习题:实物控制

环球网校·2021-04-20 14:25:29浏览19 收藏3
摘要 2021年初级审计师考试已开始备考,环球网校编辑为考生发布“2021年初级审计师《审计理论与实务》练习题:实物控制”的内容 ,希望考生扎实基础知识,多做题,预祝考生一切顺利。2021年初级审计师《审计理论与实务》练习题如下:

单选题

1.下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。

A.独立检查

B.责权配置

C.风险评估

D.员工素质

[答案]A

[解析]选项B、D属于控制环境的内容。选项C是内部控制的基本要素之一。

2.下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

B.内部控制测评不能代替实质性测试

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

[答案]D

[解析]审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。

3.建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于()

A.业务授权控制

B.职责分工控制

C.凭证与记录控制

D.实物控制

[答案]D

[解析]参见实物控制定义。实物控制是指对接触、使用资产和各种记录,均应当有适当的防范措施。

4.下列各项中,属于经营决策控制的是()。

A.材料的验收和领用制度

B.质量控制

C.生产计划的过程

D.固定资产的定期盘点制度

[答案]B

[解析]经营决策控制包括质量控制、计划控制等。

5.财产清查盘点制度属于控制活动中的()。

A.务授权控制

B.责分工控制

C.证记录控制

D.实物控制

[答案]D

[解析]实物控制包括实物的防护控制和人员的防护控制,后者包括建立财产物资的专人负责保管制度,实行定期或不定期的财产清查盘点制度,加强企业护卫人员的巡逻等。

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