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初级审计师《理论与实务》
第一部分 审计理论与方法
第七章 内部控制及其测评
第一节 内部控制概述
知识点、内部控制作用
(一)保护财产物资的完全完整和有效使用
(二)保证会计及其他信息资料的真实可靠
(三)促进工作效率的提高和经营目标的实现
(四)促进国家各项政策、法规的贯彻落实
(五)为通过内部控制测评方法控制审计风险、提高审计效率提供了必要的条件
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