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2019年初级审计师理论与实务第二部分财务报告内部控制测评

环球网校·2019-02-25 09:25:56浏览47 收藏18
摘要 环球网校编辑为考生发布“2019年初级审计师理论与实务第二部分财务报告内部控制测评”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试内容,希望大家认真学习。请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:

第二部分 企业财务审计

第七章 财务报告审计

第一节 财务报告内部控制测评和审计目标

知识点二、内部控制测评

测评的步骤与方法

1、了解并描述资产负债表编制的内部控制

2、通过审阅有关表、账或进行实地观察,验证资产负债表编制程序的健全性、合理性和有效性,并针对控制弱点作进一步调查、分析,提出改进的意见和建议。

3、通过调查、询问、实地观察

4、运用抽查法(必要时对重要账户和重要事项采用详查法)检查编表前的准备工作是否充分、有效

5、调查了解有关人员掌握资产负债表的编制原则、程序、方法的程度,初步审查编制报表的质量

6、索取以往年度报表报送工作的资料,了解执行编报时间控制方式的情况

7、评价内部控制

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