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2019年审计师《初级审计理论与实务》内部控制试题

环球网校·2019-02-21 13:17:52浏览51 收藏10
摘要 环球网校编辑为考生发布“2019年审计师《初级审计理论与实务》内部控制试题”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试模拟题,希望大家认真做题。请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:

销售与收款循环内部控制包括:

A.批准采购与付款相互独立

B.批准赊销与发货开票相互独立

C.收取货款与记录相互独立

D.批准坏账与收款、记账相互独立

E.编制和寄送对账与收款、记账业务相互独立

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。

要看清题意,不仅要看是否是内部控制,还要看是否属于销售与收款循环。

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