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2018年初级审计师《审计理论与实务》控制活动易错题

环球网校·2018-06-28 09:59:54浏览41 收藏12

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摘要 环球网校编辑为考生发布“2018年初级审计师《审计理论与实务》控制活动易错题”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试模拟题,希望考生认真做题,请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生一切顺利。本篇具体内容如下:

下列各项中,属于内部控制中业务授权控制的是:

A. 资产保管与会计记录相分离

B. 空白支票由专人保管

C. 定期进行财产清查盘点

D. 批准赊销限额

【正确答案】 D

【解析】 本题考查的知识点是控制活动。选项A属于职责分工控制;选项B属于凭证与记录控制;选项C属于实务控制。

大部分学员错选了AB项,A项,资产的保管与会计记录相分离,涉及的是职责分离的控制活动,并非授权控制活动。B项,属于对支票的保管,即凭证与记录的控制,并非是职责分离的控制。

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