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采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准
企业内部建立分级采购批准制度
签发支票要经过被授权人的签字批准
定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
【解析】D:采购人员不适宜负责对账,应由独立于业务经办的人员负责核对。
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