多选题

2023-注会-审计-第7章-对内部控制了解的深度-弹题1

A

注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B

注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

C

注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

D

注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

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答案
正确答案:B,C,D
解析

选项A属于控制测试的内容。

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